2. Regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)
2. Regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - Kultur- og
Fritidsudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2019-10151 Dok.nr.: 330-2019-56558 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2018.
Desuden skal udvalget indstille til Økonomiudvalg og Byråd vedr. overførsel af
mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2019.
Baggrund
Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat
2018 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1 og er fordelt på
udgiftstyper samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af
bilag 2 og er fordelt på de enkelte projekter.
Overførsel af mer-/mindreforbrug
fra 2018 til 2019 tager udgangspunkt i ”Regler for Økonomistyring og
Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, som er godkendt af Byrådet den 29. marts
2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug. Heraf fremgår at:
·
For Budgetramme 1 (serviceudgifter og særligt dyre
enkeltsager) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug
over 100.000 kr. udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning,
der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år.
·
For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige,
aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke
mellem regnskabsårene.
·
For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og centre
mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte rådighedsbeløb
overføres fuldt ud.
·
For det brugerfinansierede område og ældreboliger
overføres over-/underskud via status, og derfor sker der ikke overførsel af
drifts- og anlægsbevillinger.
På Kultur- og
Fritidsudvalgets område er budgettet fordelt på budgetramme 1 og 3.
Afvigelse fra disse hovedprincipper
skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiudvalget behandler på
møde d. 18. marts 2019 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på
indstilling i samlet sag til Byrådet den 25. marts 2019.
A.
Regnskabsresultat, drift
Regnskabsresultatet
for 2018 viser for drift et samlet forbrug på 91,7 mio. kr.
Ved Budgetopfølgning 4 for 2018, som
blev godkendt i november 2018, var det forventede regnskab anslået til 93,4
mio. kr.
Resultatet fordeler sig således:
Regnskabsresultat,
drift
Kultur- og
Fritidsudvalget
Mio. kr. | Korrigeret budget
2018 | Regnskab 2018 | Afvigelse
(- = mer-
forbrug) | |
|
5.1 Kultur,
Fritid og Borgerservice | | | | |
Serviceudgifter | 96,8 | 91,7 | 5,1 | |
Total | 96,8 | 91,7 | 5,1 | |
B.
Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift (bilag 1)
Nedenstående tabel viser, hvordan
overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets
politikområde.
Overførsel af
mer-/mindreforbrug, drift
Kultur- og Fritidsudvalget
Mio. kr. | Overført
fra 2017 til 2018 | Overføres
fra 2018 til 2019 | Tilføres
kassen | |
|
5.1 Kultur,
Fritid og Borgerservice | 4,0 | 5,1 | 0,0 | |
Total | 4,0 | 5,1 | 0,0 | |
Bilag 1 viser overførsler for hver
virksomhed og center i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn
for Slagelse Kommune”.
Mindreforbruget
skyldes hovedsageligt, at udvalget på Kulturområdet har en række projekter, som
løber over en årrække, men hvor det fulde budget var tildelt i 2018. Det drejer
sig om:
·
Scenefaciliteter på Korsør Fæstning: 80.000 kr.
·
Tilskud til forsamlingshuse: 160.000 kr.
·
MinKunst og Slagelse Kommunes Kunstudlån: 210.000 kr.
·
Projekter vedr. skiltning og renovering af skulptur: 530.000 kr.
·
Ungekulturprojekt: ca. 500.000 kr.
Herudover
er der på Fritidsområdet et mindreforbrug, hvilket primært stammer fra
provenuet vedr. Slagelse Stadion på knap 1,2 mio. kr.
Heraf
er 200.000 kr. disponeret til finansiering af udgift i 2019 vedrørende det oprindelige anlæg af bane 3 og 4
på Slagelse Stadion. Det nedsatte § 17.4-udvalg har udarbejdet handleplan for
stadionområdet, og midlerne fra provenuet kan anvendes hertil. Herudover
overføres 565.000 kr. til udvikling eller indkøb af bookingportal.
Afvigelser fra hovedprincipperne:
I forbindelse med endeligt ledelsestilsyn for 2018, efter
at bogføring er lukket, er det konstateret, at der er bogført 110.623 kr. på
Kultur, Fritid og Borgerservices konto 6 under Økonomiudvalget. Udgiften skulle
i stedet have været bogført på Borgerservice under Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritids årsresultat bliver tilsvarende 110.623
kr. lavere.
I forbindelse med denne sag foreslås dette tilrettet.
C.
Overførsel anlæg (bilag 2)
Regnskabsresultatet for 2018 viser for anlæg samlet
uforbrugte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr.
Ved Budgetopfølgning 4 for 2018 forventedes uforbrugt
rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr.
Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på anlæg
fordeler sig på udvalgets politikområde. En mere detaljeret oversigt kan ses i
bilag 2.
Overførsel uforbrugte
rådighedsbeløb, anlæg
Kultur- og Fritidsudvalget
Mio.kr. | Overføres
fra 2018 til 2019 | |
|
5.1 Kultur,
Fritid og Borgerservice | 1,2 | |
Total | 1,2 | |
Mindreforbruget
vedrører anlægsprojekterne Ny Trelleborg og Etablering af Volleyarena.
Pga.
ændret fondsstrategi blev forbruget i 2018 på Ny Trelleborg projektet lavere
end forventet. Anlægsprojektet løber over en årrække.
Etablering
af Volleyarena forventes at kunne afsluttes i 2019.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens
§ 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og
regnskabsvæsen skal indrettes.
Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler
for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3.
Handlemuligheder
Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr.
overførsel af mindreforbrug for drift og anlæg.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at kommunens styringsregler
følges, og der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2018 til 2019 som angivet
i bilag 1 (drift) og bilag 2 (anlæg).
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Indstilling
fra administrationen indebærer, at der vedr. drift skal overføres mindreforbrug
på netto 5,0 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets
politikområde 5.1. Derved tages der højde for udgiften på 0,1 mio. kr., som
skulle være bogført under Kultur- og Fritidsudvalget.
Tilsvarende indstiller administrationen, at overførslen for Økonomiudvalget,
politikområde 1.2 for Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ændres fra
0,09 mio. kr. til 0,2 mio. kr.
Herudover
betyder indstillingen, at der samlet overføres uforbrugte rådighedsbeløb på
anlægsprojekter for samlet 1,2 mio. kr.
Overførslerne
finansieres over kassen.
I hele 1.000 kr. | Politik--område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bevillingsønske | | | | | |
Drift | 5.1 | 5.000 | | | |
Drift, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1.2 | 200 | | | |
Anlæg (rådighedsbeløb) | 5.1 | 1.200 | | | |
Finansiering | | | | | |
Kassen | 1.4 | -6.400 | | | |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børne- og Ungedirektøren indstiller,
1. at Orientering om
foreløbigt regnskabsresultat for 2018 tages til efterretning.
2. at Kultur- og
Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at overførslen på politikområde 5.1
til fordeling på de respektive enheder ændres fra 5,1 mio. kr. til 5,0 mio. kr.
3. at Kultur- og
Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at overførslen på politikområde 1.2
til fordeling på Center for Kultur, Fritid og Borgerservice ændres fra 0,09
mio. kr. til 0,2 mio. kr.
4. at Kultur- og
Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 5.1
overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 1,2 mio. kr.
Beslutning i Kultur- og
Fritidsudvalget den 5. marts 2019:
Fraværende:
At 1: Til efterretning.
At 2: Anbefales til Økonomiudvalget
At 3: Anbefales til Økonomiudvalget
At 4: Anbefales til Økonomiudvalget